Jump to content
Бизнес форум Эстонии

siarhei

Мало знакомый
  • Content Count

    22
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Лучше почитать, что пишет

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Доброго времени суток. У меня неналогообязанное по VAT предприятие - торговля через интернет-магазин. Сейчас хочу стать налогообязанным и подключиться к IOSS. Меня сильно осчастливит тот, кто подскажет проводки нижеследующей операции, которая проводиться с налогом с оборота. Операция: я покупаю товар в Индии за 10 евро - следовательно это импорт, следовательно это плюс импортный(входящий) VAT я делаю надбавку 5 евро я продаю товар покупателю в Евросоюзе (в моем примере беру Эстонию и VAT 20%) Таким образом выходит следующая цена: P = ( Pgood + VATin + % ) + VATout, где P - розничная цена товара для эстонского частного потребителя Pgood - стоимость товара с доставкой у индийского поставщика VATin - импортный(входящий) VAT % - моя торговая надбавка VATout - VAT при продаже товара (исходящий VAT) Следовательно розничная цена равна: P = (10евро + 2евро + 5евро) +3,4евро = 20,4евро Если данный расчет верен подскажите, пожалуйста проводки, буду весьма признателен. Заранее, так сказать авансом, благодарен тому кто откликнется и поможет.
  2. Добрый день. Помогите, пожалуйста, а то у меня голова таки сломается. Не могу уже которую неделю добиться от налогово-таможенного департамента ответов на мои казалось бы не сложные вопросы. Однако я запутался и быть может здесь, в группе найдется лицо сведущее и компетентное. Ситуация следующая: фирма продает товары из-за пределов ЕС (Индия) покупателям из ЕС (то есть конечный потребитель - частное лицо ЕС). По договору с поставщиками выбранный конечным потребителем на моем сайте товар доставляется поставщиком напрямую этому конечному потребителю (склада у фирмы нет). Фирма не обязана по налогу с оборота. Пример сделки: покупатель выбрал товар нашем интернет-магазине и оплатил по выставленному ему счету сумму 50 евро, из которых 15евро - это услуги по доставке моего поставщика и эти 15 евро видит клиент при оформлении заказа, а 10 евро - это торговая надбавка, таким образом сам товар стоит 25евро. Внимание вопросы: 1. Покупатель уплачивает налог с оборота самостоятельно? На сайте об этом человек предупрежден заранее. Имею ли я вообще на это право возложить на него такую ответственность (как я понял это так называемое обратное налогооблажение)? 2. С какой суммы покупатель уплачивает налог с оборота? Фирма оплачивает поставщику 40евро (25евро стоимость товара плюс 15евро доставка) и вроде бы как должна начислить и оплатить "импортный VAT", а только уже потом делать надбавку (в моем примере это 10евро) и таким образом покупатель оплачивает налог с суммы: 40евро+"импортный VAT"+10евро. И как в этом случае не обязанной по налогу с оборота фирме начислять и декларировать налог с оборота (имеется в виду здесь "импортный VAT" )? Таможенные пошлины я опускаю ибо весь ассортимент интернет магазина состоит из товаров стоимостью ниже 150евро. Помогите, пожалуйста, кто может. Буду весьма признателен.
  3. Доброго времени суток. Помогите разобраться в ситуации, пожалуйста. Собственно я вас об этом ранее и спрашивал и вы дали исчерпывающий ответ за что вам спасибо. Однако не могу додуматься далее. Напомню суть такая. У фирмы были некоторые расходы, которые покрывались за счёт физического лица-владельца ОU с банковской карточки. Я делал следующие проводки: D 5990 (Other miscellaneous operating expenses) K 2430 (Other current payables). И вроде бы как образовывается долг фирмы этому лицу (долг не погашен), однако теперь активы меньше обязательств на сумму этих расходов соответственно и при подаче годового отчёта RIK выдает ошибку. В связи с этим вопрос: так можно или все же нужно сделать дополнительные проводки, а может и вовсе я не те сделал? Заранее вам благодарен.
  4. Добрый день. Возникла тут ситуация, буду рад если кто-нибудь окажется компетентен и поможет. В общем суть: если у моего OU не внесен уставной капитал 2500, то нужно ли указывать в разделе "Notes" в "Related parties" дебиторскую задолженность 2500 (в прошлом году я не указывал, если надо было указать, то насколько это страшно). Заранее благодарен всем, кто откликнется.
  5. Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться мне в моей ситуации. У меня Интернет-магазин и три поставщика: первый в Индии, второй в Китае и третий во Франции. Все три будут осуществлять доставку моим клиентам (европейский союз) и я таким образом оплачиваю заказ своему поставщику с учётом доставки, делаю надбавку и выставляю счёт моему клиенту. Как мне в моем магазине отображать доставку и есть ли в этом необходимость (можно ли просто поставить общую стоимость?)? Как подобную деятельность правильно обозначить - я оказываю услугу по закупке товаров для моих клиентов или же я продаю товар с доставкой? Также буду признателен, если подскажите мне какие необходимы документы для отображения подобной операции в бухгалтерии и было бы славно конечно посмотреть на проводку. Пример (налоги и пошлины я отпускаю для наглядности, работаю я без ндс): я оплачиваю мяч за 10 евро (из них 3 евро - это доставка по прейскуранту моего поставщика; обязан ли я показывать ее клиенту? и как это отображать в бухгалтерии - это будет просто счёт на 10 евро включая доставку как расходы на закупку?); далее я добавляю 5 евро (моя надбавка) и за 15 евро выполняю заказ своему клиенту; таким образом в моем магазине цена 15 евро. Помогите внести ясность, пожалуйста. Загодя благодарю всех, кто откликнется.
  6. Здравствуйте, уважаемые участники форума. Будьте любезны, подскажите нужно ли регистрировать печать организации в какой-либо инстанции? И имеет ли она в принципе какую-то юридическую силу? А то я в смятении потому как исходя из написанного здесь на форуме по этому поводу ранее я понял так, что я могу выстругать дома из дерева себе печать и пользоваться ей преспокойно и силы в ней как в логотипе. Проясните, пожалуйста, буду весьма признателен. Спасибо.
  7. Я имел в виду не электронные инвойсы, а инвойсы в электронном виде 🙂 без подписи и печати. Спасибо.
  8. Добрый день, товарищи. Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли для целей бухгалтерского учёта инвойс в формате pdf (либо ином каком) без печати и подписи? Спасибо.
  9. Я прошу прощения, а "при необходимости/возможности погашаете долг подотчетному лицу" - в данной ситуации нет определенного срока? На смежных форумах читал, что необходим авансовый отчет и сдать его нужно в течение месяца. Спасибо.
  10. Спасибо большое, однако в коммерческом кодексе отсутствует информация касательно сроков внесения уставного капитала. И (вполне возможно, что я не помню) мне сдается, что при регистрации не было у меня выбора вариантов внесения. Однако не суть - мне бы хотелось на данный момент увидеть в законе четкие сроки и изменить срок в уставе согласно закона.
  11. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в течение какого времени можно внести уставной капитал в OU. Интересует ссылка на закон, где можно эту информацию почерпнуть, так сказать, а то вроде как везде на слуху 10 лет, однако нигде я не встречал официальной информации. Также интересует если в уставе моей OU обозначен срок 3 года для внесения уставного капитала, то могу ли я внести изменения а устав и увеличить этот срок (разумеется на количество лет, которое позволяет закон). Спасибо.
  12. счет фирмы в Holvi Расходы связаны с предпринимательской деятельностью, cчет моей фирмы находиться в Holvi (финский финтех) и я боюсь что деньги я не смогу перевести на свой личный счет в банке Беларуси, а вот Holvi предлагает свою Mastercard (дебетовая) - могу ли я со счета фирмы в Holvi компенсировать этот платеж на эту карту (или же на подобную дебетовую карту сервиса переводов Transferwise)? Однако я, собственно, и желал бы ничего не оформлять если так можно конечно (быть может вы будете столь любезны и предоставите ссылку на кодекс или инструкции где бы я смог почерпнуть информацию). Счет моей фирмы находиться в Holvi (финский финтех) и я боюсь что деньги я не смогу перевести на свой личный счет в банке Беларуси, а вот Holvi предлагает свою Mastercard (дебетовая) - могу ли я со счета фирмы в Holvi компенсировать этот платеж на эту карту (или же на подобную дебетовую карту сервиса переводов Transferwise)?
×
×
  • Create New...